标准品及对照品管理制度

发布 2019-06-26 22:00:57 阅读 1447

分发范围。

目的:规定标准品及对照品的管理制度。

范围:适用于标准品及对照品的管理。

责任:物料**部、质量控制室全体人员、质量管理部部长。

相关术语:相关文件:

程序 :1.标准品及对照品的采购计划。

1.1质量控制室主管根据企业生产品种综合计划(提前三个月)做出各品种检验所需标准品及对照品的计划。申购内容包括:

标准品及对照品的名称、规格、数量、用途。由于其**较贵,所以计划量要合理,做到既不浪费,又保证正常的检验工作,报质量管理部部长审核,再经厂部负责人批准。

2. 标准品及对照品的购买。

2.1 标准品及对照品的采购计划经质量管理部部长审核,厂部负责人批准后,交物料**部进行采购。

2.2 标准品及对照品的采购一般由采购员向中国药品生物制品检定所邮购。

2.3 因某种原因临时需要使用的标准品及对照品,经质量管理部部长审核,再经厂部负责人批准,可临时申购。

3. 标准品及对照品的接收。

3.1 收到标准品及对照品,检查外包装是否完好、洁净、封口是否严密、标签是否完好、清楚。

3.2 复核与申购单的一致性,确保准确无误。

3.3 填写标准品及对照品的入库记录。内容包括:名称、规格、数量、购进日期、**等。

4. 标准品及对照品的贮存。

4.1 不同的标准品及对照品应根据其理化性质、贮存要求的不同选择适宜的贮存条件。

5. 标准品及对照品的管理。

5.1 标准品及对照品的管理人员应由质量控制室指定专人负责管理。

5.1.1 管理人员每日(工作日)检查1次温度、湿度并记录。凡不符合规定要求的,应及时采取必要措施并记录。

6. 标准品及对照品的发放。

6.1 管理人员负责发放。

6.1.1 领用人员填写领用记录。内容包括:品名、规格、数量、领用日期、领用者。

6.1.2 管理人员检查即将发放的标准品与领用记录登记品种的一致性,无误后发放。

7. 标准品及对照品的剩余退库和销毁。

7.1 标准品及对照品按需取用,已取出的标准品严禁倒回原瓶中。

7.2 剩余的标准品及对照品需密闭并按照标准品及对照品的储存要求进行保存。

7.3 超过有效期的标准品及对照品应申请销毁。

7.3.1 销毁申请:由管理员填写销毁申请单。内容:品名、规格、数量、销毁原因、申请人、日期等。

7.3.1 质量控制室经理根据销毁原因做必要的调查和鉴定试验,做出拒绝或批准决定并签名。质量管理部部长审核确认。

7.3.2 批准销毁的,对环境无污染的,直接处理;腐蚀性强的,经规定的程序处理;毒性强的、按毒品销毁办法执行,执行销毁应由质量保证处指派监督执行。

7.3.3 销毁应填写销毁记录,内容同销毁申请单,销毁人、监督执行人、分别签名以示负责。

8. 管理员有权对标准品及对照品的领用用途及用量等问题提出质疑,有权复核领用者的每次使用量,如果不符合要求,管理员有权拒绝其领用,并上报。

9. 任何人在使用标准品及对照品时不得人为浪费,一经发现,即按购进价的200%处以罚款。

10. 除管理员提供给本公司技术人员外,其余未经厂部负责人及质量管理部部长同意,任何人不得提供给他人使用或变卖到其他地方。违者一经发现,将按购进价的5倍处以罚款,并通报批评。

情节严重者将予以开除。

记录。记录名称保存部门保存时间。

附件。本规程附件四份:

培训要求。培训对象:物料**部采购人员、质量控制室全体人员。

安全、健康、环境保护。

无。变更历史。

附件1:标准品及对照品申购单。

申购日期申购部门:

申购人:质量控制室经理:

质量管理部部长:

厂部负责人:

附件2:标准品及对照品接收记录。

附件3:标准品及对照品发放记录。

附件4:销毁单。

标准品与对照品标准管理规程

审批及颁发 会审 分发 一 目的。建立标准品 对照品管理规程,保证标准品与对照品的正确使用和有序管理,从而保证检验结果的准确性。二 范围。适用于检验用标准品 对照品的管理。三 职责。1 质量部负责制定本规程。2 qc负责按照本规程对标准品 对照品进行管理。四 术语。无。五 内容。1 标准品 对照品的...

药品管理制度

1 建立完整的药品购进记录。记录内容包括 药品的品名 剂量 规格 有效期 生产厂商 供货单位 购进数量 购货日期。2 药品的质量验收 包括药品外观性质检查 药品内外包装及标识的检查,主要内容有 品名 规格 主要成分 批准文号 生产日期 有效期等。3 搬运 装卸药品时应轻拿轻放 严格按照药品标志要求堆...

不合格商品管理及退货商品管理制度

不合格商品管理制度。一 目的 对不合格品进行控制,防止不合格品销售。二 范围。适用于从商品进库到出库,不合格品的控制 评审和处置。三 职责。一 质量管理部负责对不合格品进行评定和处置。二 各相关部门参与对不合格品的评定和处置。四 概述。一 不合格品的确认。1 进货验收时发现不合格品 立即通知仓库对其...

办公用品管理制度

为规范行政办公用品管理,特制订本制度。1.采购办公用品应以 节约高效 为准则,不得利用职务之便 或利用 购买其他物品,办公用品由两个以上的人进行采购 以便于相互监督。2.采购的办公用品应及时入库并做好入库处理,以便于以后的盘点工作顺利进行。3.办公用品管理员应及时对已领用完毕的物品进行登记,以便于下...

办公用品管理制度

第一条 总经理办公室负责公司办公用品,办公设备,低值易耗品,通讯设备等物品的采购,保管,维护与发放。公司为员工配置设备,其财产权归公司所有,任何人不得随意拆卸 外借。第二条 公司各部门将所需办公用品报至总经理办公室,总经理办公室根据实际用量和库存情况制定采购计划,经总经理批准后购置。第三条 公司对便...

病区备用药品管理制度

1 目的通过健全急救备用药品管理制度,使检查制度落实到位,防止出现过期 变质药品 避免贮备药品数量过多影响成本控制 防止药物贮存瓶盒选择不当而导致药品疗效下降 堵塞药品管理漏洞。2 依据 药品管理法 3 适用范围临床科室配 备用药品 审核 检查的管理工作。4 内容。1 备用药品品种 基数审核。建立合...

患者使用自备药品管理制度

为加强患者自备药品的使用管理,保证用药安全 防止医疗纠纷。特制定患者使用自备药品管理制度。原则上不允许在本院使用患者的自备药品,主管医师仅在某些特殊情况下经过审批后,才可按照药品说明书或诊疗规范下达自备药品医嘱,严格按医嘱执行。一 使用条件 1 病情危急,医院内无备药或替代药品可供,患者又有自购或自...

病区备用基数药品管理制度

1 基数药品的配备,应充分考虑科室实际情况,以急需常用药和抢救药为主,其。品种 数量不宜过多。2 基数药品的品种 数量 规格 剂型应规范填写 医院基数药品登记表 一式。两份,病房 药房各持一份分别存档。3 基数药品供住院患者使用,其他人员不得私自取用。4 专人管理,负责药品的保管 领取 退药 检查等...