ERP标准业务流程图

发布 2019-08-16 08:36:17 阅读 3755

目录。一、销售部分 2

一)销售合同管理流程 2

二)普通销售流程 4

三)、分期收款销售业务 6

四)、直运销售业务 8

五)、销售退货业务 10

二、采购部分 12

一)采购计划 12

二)普通采购业务 14

三)采购退货业务流程 16

四)采购结算流程 19

三、生产统计流程 20

四、仓库业务 21

一)材料领用业务 21

二)产成品入库流程 23

三)库存备品管理 25

四)借入物资管理 26

五)借出物资管理 27

六)外协加工处理 28

五、存货核算流程 30

一)存货核算处理流程 30

二)存货暂估处理 31

六、成本核算流程 32

七、财务核算 34

一)应收账款核算流程 34

二)应付账款核算流程 35

三)财务部门工作流程 37

八、质量管理 38

一)、采购检验 38

二)、成品检验 39

九、集中结算 40

十、相关表单: 41

操作要点:销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:

普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。

分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。

直运销售:销售的商品不经过公司仓库,直接将商品从**商处发送到客户方的销售业务(例如:商品**业务),在增加销售订单时选择业务类型为:

直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。

重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

编号:pr-sa-002

操作要点:1、 销售发货:

商品销售发货:总控控制人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印[一式五联,财务部、总控、销售部、客户、仓库保管],由财务部确定是否已经收款;总控通知仓库保管人员发货出库,实物出库后,仓库保管人员在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。总控控制人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;

2、 在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装的业务单据,需要在销售发货通知单。

表体内录入对应成本对象项目(合同号)。

重点提示:销售部不进行收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理。

普通销售业务财务核算处理:

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据

销售发货销售发货通知单进行审核借:产品销售成本---二级科目发货通知单。

商品销售成本---二级科目。

贷:库存商品。

销售开票销售开票通知进行复核, 借:应收账款---xx客户开票通知单。

应收账款进行审核贷:产品销售收入---二级科目。

商品销售收入---二级科目。

应交税金---应交增值税---销项。

编号:pr-sa-003

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出口业务流程图

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