资金支付审批流程图

发布 2019-06-25 15:14:57 阅读 9720

财务部工作内容及职责:

1、 学员情况登记表:收费登记,考试费支出登记。考试名单面表核对。

2、 工资核算:包括餐费统计复核,加班工资核算,预约课时统计核对,员工考勤情况核实,教练员合格率核对复核,个人应承担保险费用扣除明细表。

3、 审核报销单据。

4、 出租车业务:保险理赔款退款查账,打单及审批。出租车缴费情况登记。配合出租车部门提供相应财务资料。

5、 小卖部:进货登记,**商结款办单,月末盘点库存,核实当月收入。

6、 税局交纳税款,依据纳税资料办理。

7、 社保大楼打单并交纳保险费。

8、 银行:平时查账,协助平姐转账付款、发放工资。月底取回银行回单及对账单。

9、 **交纳费用计划统筹表、1039系统当天预约结果导出给大厅。

10 财务账务处理,纳税报表及资料出具,内部核算报表出具(包括以前丢失的补录)。月末核对银行对账单。

11、依据公司账务出具相应的贷款账及报表。

12、学员卡盖钢印并如实登记。

13、办理领导交待的其他工作。

目前遇到的问题:

1、 财务不能反映出公司账上实时资金情况,不能实现资金管理做到事前预算,事中控制,事后总结。建议:广顺已经是有限责任公司,相应公司债务承担有限债务,前提是个人与公司资金分离,能明确分清,这样财务才能很好掌握公司资金情况,才能对经营提供准确的信息。

2、 财务是个既外联又对内部服务的部门,是信息的汇集点,需要的是分工又协同合作。

3、 疑问:1039要塞系统录入的信息很多,却没怎么见有效利用,目前大部分学员名单或收费情况全靠手工表查询。刘思思。

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