发电厂仓库管理制度

发布 2023-11-16 05:05:05 阅读 7333

1.范围。本标准会顶了进厂我izide入库、贮存、出库、退料管理、料帐管理、安全管理、废料管理、物资分类、编码管理等相关内容。

本标准适用于本厂日常维修、维护、技改、大小修及其他非生产性(行政性)物资管理。

2.规范性使用文件。

下列文件中的条款通过本标准的应用而常委标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版分。凡是不住日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

电安生[1994]227号文电业生产安全规程制度(热力和机械部分)

dl408-91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

80]技字第205号文电力工业技术管理法规。

3.术语和定义。

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 入库:物资接收、验收和进账的过程。

3.2 出库:物资发放和销账的过程。

3.3 入库验证:根据物资的采购文件要求,对到货物资的名称、规格、型号、数量、包装标记、生产厂家及外观、合格证等按规定的要求进行验证。

3.4 质量验证:根据采购物资的特性和有关部颁或行业标准、规程,对到货物资进行检验和试验,以保证满足规定的要求。

3.5 战略物资:对机组出力及安全经济运行有直接重大影响的物资和设备。

3.6 呆滞物资:原设备已更换或改造,经专业确认不再使用的库存物资。

4.职责。4.1 设备管理部策划分部负责全厂物资的入库、贮存、出库以及上述过程的标识控制及实施、库存定额的提出及评审、定额内物资的自动补仓、废品废料处理等工作、

4.2 设备管理部策划分部负责到货物资的入库验证,同时负责保管未出库物资的说明书、图纸、合格证等原始凭证、

4.3 各部门负责对本部门所提出采购要求的物资的质量验证及对应物资在仓库存放期间的特殊保养工作。

4.4 生产经营部技术分部负责战略物资和常规物资库存定额的评审阻止,必要时参与战略物资的品质验证。

4.5 运行部化学自班负责到货油品的取样、品质验证。

5.管理内容与方法。

5.1 物资入库。

5.1.1 物资入库的基本流程如图1:

图1 物资入库流程图。

5.1.2 物资进厂后,由仓库主任根据部门内部分工原则,安排仓管员开始物资验证。

5.1.3 所有进厂物资必须经过验证。物资验证包括入库验证、质量验证两部分。物资验证过程不超过10个工作日。

5.1.4 入库验证由仓库负责,仓库主任、仓管员是物资入库验证的主要责任人,负责核对到货物资的数量、包装标记、生产厂家及外观、合格证等原始凭据是否齐全、是否符合要求。

随物资附来的说明书、图纸、合格证以及化验单、材质证明等原始凭证需随同物资妥善保管。

5.1.5 入库验证合格后,仓管员根据质量验证分类原则,组织有关部门对到货物资进行质量验证。

5.1.6 质量验证。

5.1.6.1 所有物资的质量验证,原则上由提出采购要求的部门负责。

5.1.6.

2 战略物资,如发电机定子、主变、炉水泵、给水泵包芯、三大风机电机等对机组及安全经济运行有直接影响的物资和设备,由设备管理部主管副组长组织,联系分部主任、生产经营部技术分部参与,共同进行质量验证。

5.1.6.

3 大小修物资、常规物资,以物资的购买单价为依据,单价超过人民币2万元时,由物资申领部门各分部主任或专责工程师负责质量验证,其他由班长或班长授权的点检员负责质量验证。

5.1.6.4 重大技改项目、特殊项目所需物资材料,由物资申领部门各分部主任组织,联系分部主任、生产经营部技术分部参与,共同进行质量验证。

5.1.6.5 正常补仓的一般性消耗品(件)由仓库主任或仓管员负责质量验证。

5.1.6.6 油品由运行部化学自班负责逐桶取样、质量验证。

5.1.6.7 优质钢材(包括炉管)入库,由金属监督人员进行材质检验,合格后方可入库,材质检验报告随同送货单一起装订保管。

5.1.6.8 质量检验合格后,验证人员在送货单上签名确认。

5.1.7 验证不合格处理。

5.1.7.

1 入库验证或质量验证不合格时,仓管员在“到货物资质量不合格登记表”(附录6)上做好记录,同时将验收不合格物资存放到不合格品存放区,做好标识,并及时将信息报告主管领导及物资采购部门。

5.1.7.

2 仓库做好供货单位的不合格供货记录,填写“到货物资质量不合格登记表”,由仓库主任每月底通过电子邮件抄报物资申请部门分部主任、工程及采购分部主任、生产经营部部长、物资申请部门部长,作为评定合格供方的依据,对申请部门说明试用、试制的产品,质量验证为不合格的退换,不作为考核的依据。

5.1.7.3 同一个供货单位在同一采购申请单重复送来验收不合格物资,须填写“不合格报告单”。

5.1.7.4 在仓库通知工程及采购分部对不合格物资退货后,供货商必须在二个月内取回不合格货物,否则,由此造成的损失和损坏,我厂概不负责。

5.1.8 在入库验证和质量验证合格后,仓管员填写“仓库验收记录”,进厂物资可安排上架。

5.1.9 物资入库流程分为三个步骤:

第一步:仓库在安排物资上架的同时,将随物资附来的说明书、图纸妥善处理,所附资料有多套的,叫一套给科技档案室,其余的随同物资保管,如果只有一套的,由科技档案室复印一份交仓库随同物资一齐保存,化验单、材质证明等随同送货单装订保管。

第二步:生产经营部工程及采购分部采购员联系供货单位开具发票,并在q4w_stock系统打印“物资入库验收单”后,经仓库确认后,转交至财务部。

第三步:财务部接到“物资入库验收单”后,按规定办理付账手续,要求财务部与2个工作日内将“物资入库验收单”返回仓库,由仓管员办理物资入账手续。

5.1.10 当进货物资单价与库存物资单价出现异常时,仓管员需将情况如实上报仓库主任,由仓库主任列出对应**,逐级将情况及时上报并直接报党委工作部备案。

5.2 物资贮存。

5.2.1 入厂物资进行卸车、上架等搬运作业时,单间超过20公斤的,必须通过特种机械完成施工作业,且使用特种机械者必须持证操作;低于20公斤时,可人工搬运,但施工人员必须配备足够的ppe,并采取适当的措施,防止人员受到伤害。

5.2.2 根据入库物资的种类及特性,按规定区域或货架定置摆放,上产物资应妥善保管,物资的摆放要求放置安全、整齐,细小物资及容易滚动物资需采取防止滑跌措施。

5.2.3 货架需统一编号,并悬挂最大容许承载人容量,最大容许承载重量由货架本身特性决定。

5.2.4 放置在货架上的物资总重量不得高于货架最大容许承载重量。

5.2.5 仓库设置可靠的消防、通风、防潮、照明、清洁装置,仓库主任按规定建立定期巡查制度,并落实执行,发现问题及时填写缺陷报告单,并联系策划专责工程师岸炮处理。

5.2.6 仓管员对分管的库存物资负责,要求切实做好防火、防盗、防锈、防潮、防霉、防变质、防变形等工作,露天放置的物资尽量做到上装下垫;要求做到库存物资不锈蚀、不受潮、不发霉、不变质。

5.2.7 贵重物资设专柜加锁保管,热控、电气继保等卡件、仪器仪表设专用空调库单独存放,易燃、易爆和具有腐蚀性的物资设危险品仓库单独存放,遵照《危险品控制程序》执行,危险品仓库必须配备足够的消防设施,并在显要位置做出危险品标识。

5.2.8 库存物资按规定格式统一标识,并定期检查、更新标识牌,要求标识清晰、完整。

5.2.9 库存物资按物资特性以及其他相关规定,定期安排保养,电气保养mis单由物资申领部门负责填写,策划分部策划专责工程师负责安排实施。

5.2.10 库存物资至少每季度清洁一次,保养、定期清洁工作由仓管员负责,更换防锈黄油、定期盘用、保养等特殊防护措施,由物资申领部门负责。

5.3 物资出库。

5.3.1 物资出库的基本流程如图2:

图2 物资出库流程图。

5.3.2 产生物料需求时,本厂职工在q4w_stock系统预约选择所需的物资及数量,并填好资金码和对应工作单号(或大小修项目号),然后打印领料单。

领料单有一单一料和一单多料两种格式,若发生领料时该物资已办理入库手续,则采用一单多料格式领料单(附录1);若发生领料时该物资尚未完成入库手续则采用一单一料格式领料单(附录2)。

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