差旅费报销流程

发布 2019-05-30 21:18:57 阅读 1127

原材料采购、差旅费报销流程。

第一部分总则

为核算公司的原材料采购、生成成本、费用支出,加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本流程。

本流程根据相关的财务流程及公司的实际情况,将财务报销分为原材料采购、日常办公费用、工薪福利、相关费用、税费支出、工程相关支出及专项经费支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销流程。

本流程适用于公司所有员工,可根据本流程执行。

第二部分借款管理流程。

一、 借款管理规定

一)出差借款:出差人员凭审批后的《借款审批单》批准额度办理借款,出差返回7个工作日内必须办理报销,及时销帐。

二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时销帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月。

三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知出纳备款。

四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。

二、借款流程

一)借款人按规定填写《借款审批单》,注明借款事由、借款金额、支票或现金。

二)审批流程:

公司出差人员填制《借款审批单》→部门审核→财务复核→送总经理审批→出纳发放。

财务付款:借款凭审批后的《借款审批单》到出纳处办理领款。

第三部分原材料采购的支付程序。

公司的经营性费用指人工工资、原材料采购支付。

1、原材料采购的支付程序:公司原材料采购进仓验收 →生产(仓库)审核→财务审核→总经理(或受权人)审批→出纳付款→短信反馈总经理、往来帐会计付款情况。

支付相关手续。原材料采购款(含原材料、辅料采购、库存商品、物料消耗用品、低值易耗品)支付;支付的原始凭证、合同要求提交的有效单据。

付款《付款审批单》填写分供方名称、帐号货物名称、规格、包装规格、数量、单价、金额、发票等信息,【付款理由】项中要注明开具情况说明。审批后付款,出纳用短信反馈总经理、往来帐会计付款情况。

2、原材料、低值易耗品采购、发放流程。

入库流程。对入库原材料采购的品种、规格、型号、质量、数量、包装、产品质量证明书等认真核对卸车;原材料卸车完毕,由原材料保管员开具入库单;入库原材料,登记入账应及时准确,如有问题及时提出,向主办采购人员反映,以便得到解决。

、领用流程。

由保管员记载原料领用时间、领用车间、原料名称、数量、规格,保管员签名、领用人签名。

原材料出入库数据,每月保管员与成本会计进行盘点核对,核对无误后由成本会计编制《库存盘点表》。

第四部分日常费用报销流程。

第一条日常费用主要包括差旅费、**费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、食堂生活费等。

第二条费用报销的规定

一)报销人必须取得规定报销原始单据进行报销。

二)单据粘贴,按自右向左、先下再上的基本顺序,在单据表头处施胶,保留金额端可翻动,保持粘贴后的报销单基本平整,不影响装订,参照《票据整理、粘贴要求》执行。

三) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由。

四) 按费用报销流程报批。

五) 报销5000元以上需提前一天通知财务部预先备款。

第三条费用报销流程。

费用报销单→部门经理审核→财务复核→总经理审批→出纳付款。

借支差旅费按借款审批流程执行。

返回报销:出差人员应在回公司后7个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》,部门经理审核签字,财务会计审核签字,总经理审批。

第四条差旅费报销标准。

业务人员差旅费中车船费、住宿费、餐费可实报实销(不得超标准);

总经理的费用据实报销;

出差标准执行上限:

二)费用标准的补充说明:

1. 参加学习培训的,如由主办单位安排的,按主办单位安排标准执行。

2. 上述伙食费标准,允许在标准上限范围内据实报销,住宿费严格按标准执行。

第五条**费报销流程

一) 费用标准

1. 移动通讯费:由人力资源部确定可以报销的人员;

2.固定**费:公司为员工提供工作必须的固定**,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人**。

第六条招待费、培训费、资料费及其他报销流程

1. 招待费:在总经理授权范围内开支。

2. 培训费:需要培训人员在总经理授权范围培训。

第七条工薪福利支出流程。

按工薪审批程序审批;

每月20日前由公司通过银行代发形式支付工资;

支付参照借款管理流程执行。

第五部分专项支出报销流程。

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费、广告宣传活动费及其他专项费用等。

支付参照借款管理流程执行。

第六部分报销时间的具体规定

在事项结束的7个工作日内必须办理报销,及时销帐。

第七部分附则。

本流程解释权归公司财务部。

本流程经公司批准后生效。

2023年12月27日。

原材料采购计划申请表。

月工资发放汇总表。

公司差旅费报销规定

暂行 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高办事效率,本着既勤俭节约开支,又能保证出差人员工作与生活需要原则,特制定本制度。一 办理程序。1 出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差地点 事由 天数 所需资金,经公司总经理批准后方可出差。2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写 用款申请单 列...