信息化管理规章制度

发布 2023-11-13 16:57:10 阅读 9970

第一章总则。

第一条为加强集团公司信息化建设,规范集团公司信息化管理,降低管理成本,提高工作效率和管理水平,特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,xxx公司信息化管理制度。

第一条为加强集团公司信息化建设,规范集团公司信息化管理,降低管理成本,提高工作效率和管理水平,特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,指导集团公司的网络使用管理和维护工作,规范设备和耗材采购配置引进流程,为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。

第三条集团公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。

第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作,生产技术系统信息化管理参照执行。

第五条集团公司成立信息化管理小组(以下简称信息小组),负责建立健全公司信息化管理体系,组织制定和实施公司信息化管理的规章制度;通过建立。

信息化软硬统一管理系统》,审查、审核、监督、检查、指导集团公司各部门及各子公司信息化建设、运行维护及管理工作。

第六条 xxx公司信息部是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程,承办公司信息化设备、软件的采购、调配与**,组织信息化设备、软件的安装、调试及技术支持,负责集团公司各项信息化的建设、运营、维护和信息资源管理工作,统筹公司信息安全管理,组织公司信息化管理的知识培训。

第七条集团公司单位分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

第八条集团公司各使用单位应指定专人负责本部门信息化管理工作。

第九条各单位因工作需要添置、更换计算机及其他设备,应先根据项目情况和集团公司计划管理规定上报到《信息化软硬统一管理系统》,计划应详细说明使用目的、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。添置计算机应尽量采购带操作系统计算机,严禁使用盗版操作系统。提交至《信息化软硬统一管理系统》经xxx公司信息部审核后,按照集团公司规定上报相关部门审批。

第十条需求计划经批准后,应定期经行公开招标采购,硬件设施采购由xxx公司信息部办理,所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及硬件自带软件信息,各使用部门均应录入系统登记备案。

第十一条各使用单位应加强信息化设备设施的管理落实专责制,严禁私自处置。

第十二条各使用单位负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作,确保设备在使用期内正常使用。

第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏,损失由当事人所在单位的科室进行赔偿或由当事人赔偿。

第十四条各使用单位应维护计算机及设备的注册信息和分布信息,确保每一设备的信息真实可查。

第十五条信息设备的淘汰、报废由使用单位提出申请,单位相关领审核后,各单位信息化部门负责淘汰或报废设备的**、处置,并录入《信息化软硬统一管理系统》登记备案。

第十六条信息设备耗材由各单位统一采购、发放。各单位应根据公司耗材储备情况和各个部室的需求情况,在每个季度填报至《信息化软硬统一管理系统》中的耗材采购季度计划,按公司规定程序审批后,组织采购和发放工作。耗材**应及时、充足,保证经营管理需要。

各单位应根据各部门消耗情况,核定耗材定额,并根据实际需求及时调整。办公室应指定专人负责耗材管理,耗材管理人员应按部门、品类设置耗材使用台账,录入《信息化软硬统一管理系统》,详细登记各部门耗材使用情况,并根据定额定期考核。

第十七条集团公司各单位需购买软件,应先根据项目情况和公司计划管理规定填写《信息化软硬统一管理系统》的软件需求计划,计划应详细说明使用目的、使用软件情况、软件采购数量。提交到系统后,xxx公司信息部通过调查、调研、需求分析得出软件需求报告及软件可行性报告后,履行集团公司软件采购审批程序。

第十八条需求计划经批准后,由信智科技会同软件申请对软件采购经行招标,采购完成后所有软件型号、厂商、供货商、购买日期等详细数据均需录入《信息化软硬统一管理系统》登记备案。

第十九条各使用部门应加强信息化软件的管理,落实专责制,严禁私自处置。

第二十条各单位信息部门负责本部门软件的日常维护工作,确保设备在使用期内正常使用。

第二十条 xxx公司信息部要合理计划、统筹安排各单位软件购置,通过集团谈判方式降低购置成本,避免统一软件不同单位多次购买。各单位不得私自购买软件。

第二十条各单位不得使用盗版软件,xxx公司信息部要定期到各单位检查。

第二十一条 《xxx公司统一办公平台》(以下简称统一平台)是其他各管理系统的基础,xxx公司信息部要做好统一平台的推广、维护、培训、安全、管理、维护工作。

第二十一条各单位要切实用好、管好统一平台,实现网上办公,降低办公成本,尽量减少使用传统纸质办公。xxx公司信息部要做好各单位信息化使用情况的检查。

第二十三条各单位信息部门负责公司内部局域网、集团公司专网以及其它保证系统运行的网络通畅,网络共享和网络安全。

第二十四条办公室负责搭建公司的远程访问平台,确保平台7x24的不间断的网络服务。对网络数据流进行安全过滤,应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测。

第二十四条各单位要培配合好xxx公司信息部做好各项网络的运行维护工作,确保集团公司各专网的稳定运行。

第二十七条信息系统管理人员应加强密码管理,并定期更换。系统登录密码不得相互泄漏。

第二十八条操作人员操作完毕应及时退出应用程序,以防他人非法进入系统。

第二十九条涉密文件以纸质方式发送,不得以电子公文形式在网上传递。对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网”制度,坚决杜绝发生泄密、盗取信息等现象。

第二十九条禁止使用集团邮箱以外的邮箱发送工作相关的电子邮件。

第二十九条为保证集团公司及各分子公司公文的保密及安全,各单位应使用集团公司统一办公平台中的oa系统,如确因观原因无法使用,应通过书面申请,说明情况上报公司信息主管部门,由xxx公司信息部对oa系统经行全面检查,确保系统无安全漏洞后方可使用。

第三十条公司全体工作人员对信息化设备有管理和维护的责任。来访人员或非本部门人员未经许可,不得操作公司设备,时刻注意防火、防水、防盗。下班之后操作人员应按照正确程序关闭办公自动化设备及电源,要及时关闭门窗,防止失窃。

第三十一条信息化设备的具体使用者为该设备的第一责任人。对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息,第一责任人负保密责任。严禁操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息。

第三十二条操作人员应有强烈的病毒防范意识,使用u盘、光盘及网络信息准用存储设备时,首先须对其进行杀毒操作,确认其未带病毒后才可在系统上使用。定期进行杀毒处理,发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离,尽快杀毒。工作数据要经常做备份,检查、杀毒后备用。

第三十三条任何个人不得从事下列危害信息系统安全的活动:

一)未经允许,进入信息系统或使用公司信息系统资源;

二)未经允许,对信息系统功能进行删除、修改或者增加;

三)未经允许,对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加;

四)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;

五)任意方式对数据的恶意操作,如篡改、删除、转移等。

六)未经授权查阅其他人的电子邮件,冒用他人名义发送电子邮件。

违反本规定,公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任。

第二十五条依据公司保密管理办法,公司计算机管理应建立相应的保密制度,应采取以下计算机保密方法:

1.同密级文件存放于不同计算机中;

2.设置进入计算机的密码;

3.机密文件设置进入计算机文件的密码或口令;

4.机密文件对计算机文件、数据进行加密处理。

5.为保密需要,定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

6.经申请并获得批准,才能查询、打印有关计算机保密资料。

第八条发现重要信息泄密情况时,要立即向公司汇报,避免给公司造成损失。

第三十四条本办法由公司办公室负责解释。

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